Antes de realizar a Emissão da NFCom, é necessário garantir que os seguintes cadastros e informações estejam devidamente disponíveis no sistema:
O cliente deve estar previamente cadastrado no sistema, com seus dados atualizados para a correta emissão do documento fiscal.
A Natureza de Operação utilizada na NFCom deve estar configurada com:
O serviço a ser faturado deve estar corretamente cadastrado no sistema, seguindo as regras específicas da NFCom, incluindo:
Para mais detalhes, consulte: Cadastro do Serviço de Comunicação/Telecomunicação
O cliente deve possuir em mãos os dados da fatura correspondente à NFCom, como:
OBSERVAÇÂO: Essas informações são necessárias para vinculação correta da fatura à nota fiscal.
1. Acesse o menu Gerencial → Gerenciador de Notas Fiscais
2. Pressione F5 para iniciar a emissão de uma nova Nota Fiscal.
3. No campo Modelo da Nota, selecione: Modelo 62 – Nota Fiscal de Comunicação (NFCom)
4. No campo Natureza de Operação:
5. Adicione o Serviço na Nota:
Ao selecionar o serviço, o sistema abrirá uma nova tela onde será possível informar:
6. Na aba Destinatário, informe o tomador do Serviço
7. Informar os Dados de Faturamento
Na Aba Faturamento da NFCom, é obrigatório o preenchimento de todos os campos destacados em negrito pelo sistema. Essas informações são essenciais para a validação da nota junto à SEFAZ e para a correta identificação do serviço faturado.
Mais detalhes sobre o preenchimento dos dados da aba Faturamento NFCom